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    寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展中心2025年單位預(yù)算公開
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  • 時(shí)間:2025-02-14 10:37
  • 來源:市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
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    第一部分 單位概況

    一、主要職能

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

    一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

    二、2025年收入預(yù)算總表的說明

    三、2025年支出預(yù)算總表的說明

    四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

    五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

    七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

    八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

    九、2025年國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)政府采購(gòu)情況

    (三)國(guó)有資本占有使用情況

    (四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    第三部分 名稱解釋

    一、收入科目

    二、支出科目

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    第一部分 單位概況

    一、主要職能

    (一)承擔(dān)全市無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門認(rèn)證有機(jī)食品申報(bào)受理、品牌宣傳管理和技術(shù)推廣。

    (二)協(xié)助開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)研究和推廣。

    (三)組織農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)面源污染末端治理技術(shù)試驗(yàn)、推廣。

    (四)協(xié)助指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)與能源體系建設(shè),承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)建設(shè)、污染治理相關(guān)技術(shù)研究應(yīng)用。

    (五)組織可再生能源開發(fā)利用,承擔(dān)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)推廣應(yīng)用。

    (六)承擔(dān)農(nóng)村人居環(huán)境提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)技術(shù)服務(wù)。

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,內(nèi)設(shè)綜合科、認(rèn)證管理科、質(zhì)量監(jiān)測(cè)科、生態(tài)能源科、農(nóng)村建設(shè)科 。

    第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

    一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算1162.12萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

    二、2025年收入預(yù)算總表的說明

    本單位2025年收入預(yù)算1162.12萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少5.4萬元,下降0.46%,主要是: 控制和壓減一般性支出。其中:一般預(yù)算撥款收入950.42萬元,占81.78%;其他收入207.73萬元,占17.88%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.97萬元,占0.34%。其中:一般公共預(yù)算撥款收入950.42萬元,占81.79%;其他收入207.73萬元,占17.87%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.97萬元,占0.34%。

    三、2025年支出預(yù)算總表的說明

    本單位2025年支出預(yù)算1162.12萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少5.4萬元,下降0.46%,主要是: 控制和壓減一般性支出。 (一)按支出功能分類,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)76.93萬元、衛(wèi)生健康支出(類)27.73萬元、農(nóng)林水支出(類)962.25萬元、住房保障支出(類)95.21萬元。 (二)按支出用途分類,包括:人員支出731.25萬元,日常公用支出126.15萬元,項(xiàng)目支出304.72萬元。

    (一)按支出功能分類,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)76.93萬元、衛(wèi)生健康支出(類)27.73萬元、農(nóng)林水支出(類)962.25萬元、住房保障支出(類)95.21萬元。

    (二)按支出用途分類,包括:人員支出731.25萬元,日常公用支出126.15萬元,項(xiàng)目支出304.73萬元。

    四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

    本單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算950.42萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入950.42萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)76.93萬元、衛(wèi)生健康支出(類)27.73萬元、農(nóng)林水支出(類)750.55萬元、住房保障支出(類)95.21萬元。

    五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

    本單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款950.42萬元,比上年執(zhí)行數(shù)979.66萬元減少29.24萬元,減少2.98%,主要原因是 主要是: 控制和壓減一般性支出。

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)76.93萬元,占8.09%;衛(wèi)生健康支出(類)27.73萬元,占2.91%;農(nóng)林水支出(類)750.55萬元,占78.97%;住房保障支出(類)95.21萬元,占10.03%。

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))12.19萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少6.37萬元,下降34.32%,主要原因是:退休人員減少。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))43.16萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.08萬元,增長(zhǎng)2.56%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))21.58萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.54萬元,增長(zhǎng)2.56%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))21.09萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元,增長(zhǎng)3.11%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))6.65萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.28萬元,增長(zhǎng)4.46%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))653.55萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加12.08萬元,增長(zhǎng)1.88%,主要原因是:預(yù)算安排執(zhí)行的年度間差異。

    7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))30.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少23.99萬元,下降44.43%,主要原因是:控制和壓減一般性支出。

    8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))17.00萬元,與上年基本持平。

    9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))50.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少17.15萬元,下降25.54%,主要原因是:控制和壓減一般性支出。

    10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))94.99萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加3.80萬元,增長(zhǎng)4.17%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))0.22萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元,增長(zhǎng)11.95%,主要原因是:人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。

    六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

    本單位2025年一般公共預(yù)算基本支出853.42萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)731.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)122.18萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

    本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.90萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用:根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,本單位2025年因公出國(guó)(境)預(yù)算為0,與上年持平。

    (二)公務(wù)接待費(fèi):2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.35萬元,主要用于本單位 考察調(diào)研,工作交流,檢查指導(dǎo),請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)接待支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置:本單位2025年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0,與上年持平。

    (四)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi):2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.55萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。

    八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

    本單位2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

    九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

    本單位2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位為非行政、參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    (二)政府采購(gòu)情況

    2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25.14萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.14萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至上年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,老干部服務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,行政執(zhí)法車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛。單位價(jià)值100萬元及以上設(shè)備3臺(tái)(套)。

    本單位2025年沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

    (四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    本單位不單獨(dú)公開績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,由部門統(tǒng)一公開。

    第三部分 名詞解釋

    一、收入科目

    1.財(cái)政撥款收入:部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶,實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含教育收費(fèi)。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.上級(jí)補(bǔ)助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    2.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    3.上繳上級(jí)支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

    10.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    11.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    12.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    13.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì),農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

    14.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、 認(rèn)證、應(yīng)急處置,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

    15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。

    16.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    17.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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