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    寧波市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站2023年度單位決算
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  • 來(lái)源:市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
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    一、概況.........................................................................................................()

    (一)單位職責(zé).................................................................................()

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................()

    二、2023年度單位決算公開(kāi)表.........................................................( )

    三、2023年度單位決算情況說(shuō)明......................................................( )

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明...................................................................()

    (二)收入決算情況說(shuō)明.................................................................................()

    (三)支出決算情況說(shuō)明.................................................................................()

    (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................( )

    (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..............................................( )

    (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......................................( )

    (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明...........................( )

    (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...............................( )

    (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明....................................................( )

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明..........................................................................()

    (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明.............................................................................()

    (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明......................................................................()

    (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................................................................()

    四、名詞解釋..................................................................................................()

    一、概況

    (一)單位職責(zé)

    1. 協(xié)助制訂種植業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助指導(dǎo)種植業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)整和糧油、蔬菜、水果、茶葉等主要農(nóng)產(chǎn)品、林特產(chǎn)品生產(chǎn)。

    2. 制(修)訂種植業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,組織實(shí)施重大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)和推廣。承擔(dān)種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣應(yīng)用。

    3.承擔(dān)種植業(yè)行業(yè)管理、農(nóng)情信息調(diào)度、糧食生產(chǎn)功能區(qū)建設(shè)與管護(hù)等輔助工作。

    4.承擔(dān)農(nóng)作物種子種苗許可、質(zhì)量管理、種子儲(chǔ)備等技術(shù)輔助工作以及種業(yè)信息統(tǒng)計(jì)和植物新品種權(quán)、種質(zhì)資源普查保護(hù)工作。

    5.承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置工作。

    6.承擔(dān)科學(xué)施肥、耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、土壤污染防治、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利和節(jié)水灌溉建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):綜合科、糧油科、蔬菜科、果茶科、林特科、種子管理科、植保科、土肥農(nóng)水科。

    二、2023年度單位決算公開(kāi)表

    詳見(jiàn)附表。

    三、2023年度單位決算情況說(shuō)明

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度收入總計(jì)1999.66萬(wàn)元,支出總計(jì)1999.66萬(wàn)元,與2022年度相比,減少488.15萬(wàn)元和488.15萬(wàn)元,下降19.62%和19.62%。主要原因是:2023年地方農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)圃與新品種引進(jìn)展示中心資金支出減少。

    (二)收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)1604.27萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入1517.48萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算1517.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元),占收入合計(jì)94.59%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入70.23萬(wàn)元,占收入合計(jì)4.38%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入16.56萬(wàn)元,占收入合計(jì)1.03%。

    (三)支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)1772.61萬(wàn)元,其中基本支出1310.40萬(wàn)元,占73.92%;項(xiàng)目支出462.21萬(wàn)元,占26.08%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

    (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1539.92萬(wàn)元,支出總計(jì)1539.92萬(wàn)元,與2022年相比,減少370.20萬(wàn)元和370.20萬(wàn)元,下降19.38%和19.38%。主要原因是年度建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度差異;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1493.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.09%,主要原因是年中下達(dá)追加的預(yù)算支出等。

    (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1517.48萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.61%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少324.54萬(wàn)元,下降17.62%。主要原因是:年度建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度差異。

    2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1517.48萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4.00萬(wàn)元,占0.26%;國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出160.97萬(wàn)元,占10.61%;衛(wèi)生健康(類)支出39.57萬(wàn)元,占2.61%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出1168.78萬(wàn)元,占77.02%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;住房保障(類)支出144.16萬(wàn)元,占9.50%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

    3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1493.81萬(wàn)元,支出決算為1517.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.58%,主要原因是年中下達(dá)追加的預(yù)算支出等。其中:

    一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行年中跨部門分配下達(dá)預(yù)算的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.05萬(wàn)元,支出決算為39.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為57.99萬(wàn)元,支出決算為61.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29萬(wàn)元,支出決算為30.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28.41萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中按實(shí)際發(fā)生追加的撫恤等支出。

    衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.81萬(wàn)元,支出決算為30.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.79萬(wàn)元,支出決算為8.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

    農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為973.38萬(wàn)元,支出決算為939.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算結(jié)余。

    農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為161萬(wàn)元,支出決算為193.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行年中跨部門分配下達(dá)預(yù)算的支出。

    農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行年中跨部門分配下達(dá)預(yù)算的支出。

    農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19萬(wàn)元,支出決算為15.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算結(jié)余。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為173.29萬(wàn)元,支出決算為143.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

    (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.39萬(wàn)元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)1095.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、  績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)188.94萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi) 、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  、其他商品和服務(wù)支出。

    (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

    (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

    (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為24.09萬(wàn)元,支出決算為18.28萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的75.88%,2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元,占0.00%,與2022年度持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.08萬(wàn)元,占98.91%,與2022年度相比,減少0.02萬(wàn)元,下降0.12%,主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬(wàn)元,占1.09%,與2022年度相比,減少0.30萬(wàn)元,下降59.50%,主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

    (1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為3.77萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0.00%。主要用于人員對(duì)外農(nóng)業(yè)交流、培訓(xùn)等公務(wù)出國(guó)(境)等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。

    (2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為18.10萬(wàn)元,支出決算為18.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的99.89%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0%。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為18.10萬(wàn)元,支出決算為18.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于公務(wù)用車保有車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;截至2023年12月31日,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為5輛。

    (3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.22萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的9.01%。主要用于接待考察調(diào)研、工作交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制和壓減支出。全年使用財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,累計(jì)21人次。

    外賓接待支出0.00萬(wàn)元,接待0批次,0人次。

    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬(wàn)元,主要用于考察調(diào)研、工作交流、檢查指導(dǎo)、接待4批次,累計(jì)21人次。

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本單位為非行政參公單位,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

    (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    2023年度政府采購(gòu)支出總額32.35萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的75.73%。其中,授予小微企業(yè)合同金額12.07萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的49.27%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.66%。

    (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

    截至2023年12月31日,寧波市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)活動(dòng)等公務(wù)用車保有車輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    由部門統(tǒng)一公開(kāi)

    四、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(單位)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅和牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    17.一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。

    18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

    26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng)):反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù),農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

    27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指反映其他用于農(nóng)林水方面的支出。

    28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

    附件下載:寧波市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站2023年度決算公開(kāi).pdf

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